阜城县总工会2017年度部门决算公开
时间:2018-09-24    栏目:通知公告    作者:阜城县总工会
2017年度阜城县总工会部门决算公开
 
                                                                                          2018 年 9 月
目  录
 
第一部分  阜城县总工会概况
一、主要职能
二、机构设置
 
第二部分  2017年度总工会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  2017年度县总工会部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
二、2017 年度收入决算情况说明
三、2017 年度支出决算情况说明
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
九、2017 年度其他重要事项情况说明
 
第四部分  名词解释


第一部分:阜城县总工会概况

一、 主要职责
(一)根据党的路线、方针、政策及县委和市总工会的要求,确定一个时期全县工会的指导方针和任务,指导全县工作,加强工运理论政策的研究。
(二)依照有关法律和章程,组织全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会的决议,开展工会各项业务工作,根据基层工会和市总工会的决议,开展工会各项业务工作,根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协调解决有关问题。
(三)对关系职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工的思想、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益有关政策、措施和制度的制定。
(四)指导全县各级工会自身建设和改革,监督检查《工会法》和河北省实施《中华人民共和国工会法》办法的贯彻执行,落实工会的各项组织制度和民主制度。
(五)研究制定全县工会领导干部的管理制度和培训计划,负责各基层工会领导干部的培训工作。
(六)做好县、市、省及全国劳动模范的推荐、评选工作,负责县、市、省及全国劳动模范的管理工作。
(七)负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究拟订和管理权限工会企业事业单位的有关政策规定,负责工会企事业发展的指导、协调工作。
(八)承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。
二、机构设置

根据以上职责,设置行政股室1个,事业站所室1个。

第二部分:阜城县总工会部门决算报表
收入支出决算总表
          公开01表
部门:阜城县总工会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 104.11 一、一般公共服务支出 30 102.58
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.07
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.46
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 104.11 本年支出合计 51 104.11
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00
其中:项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 104.11 总计 58 104.11
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

             
收入决算表
         
                    公开02表  
部门:阜城县总工会             金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 104.11 104.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 102.58 102.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 102.58 102.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012901 行政运行 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012902 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012999 其他群众团体事务支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101 行政单位医疗 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                   
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 

           
支出决算表
         
                  公开03表  
部门:阜城县总工会           金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 104.11 40.11 64.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 102.58 38.58 64.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 102.58 38.58 64.00 0.00 0.00 0.00  
2012901 行政运行 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012902 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
2012999 其他群众团体事务支出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101 行政单位医疗 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 

财政拨款收入支出决算总表  
              公开04表  
部门:阜城县总工会             金额单位:万元  
收入 支出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 104.11 一、一般公共服务支出 28 102.58 102.58 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.07 0.07 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.46 1.46 0.00  
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 22 104.11 本年支出合计 49 104.11 104.11 0.00  
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00  
一般公共预算财政拨款 24 0.00   51        
政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
  26     53        
总计 27 104.11 总计 54 104.11 104.11 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。  
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
                                公开05表  
部门:阜城县总工会                         金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 0.00 0.00 0.00 104.11 40.11 64.00 104.11 40.11 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 102.58 38.58 64.00 102.58 38.58 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 102.58 38.58 64.00 102.58 38.58 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012901 行政运行 0.00 0.00 0.00 38.58 38.58 0.00 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012902 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012999 其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 1.46 1.46 0.00 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 1.46 1.46 0.00 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 1.46 1.46 0.00 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                               
                                               
 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表          
                公开06表  
部门:阜城县总工会             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 31.55 302 商品和服务支出 5.06 310 其他资本性支出 0.00  
30101 基本工资 21.99 30201 办公费 0.52 31001 房屋建筑物购建 0.00  
30102 津贴补贴 6.23 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00  
30103 奖金 1.79 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00  
30104 其他社会保障缴费 1.53 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00  
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.05 31006 大型修缮 0.00  
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.88 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00  
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00  
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 3.50 30211 差旅费 0.05 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00  
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00  
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00  
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00  
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00  
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00  
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00  
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00  
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.28 30701 国内债务付息 0.00  
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.28 30707 国外债务付息 0.00  
30314 采暖补贴 1.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 3.00 39906 赠与 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.50 30240 税金及附加费用 0.00        
      30299 其他商品和服务支出 0.00        
人员经费合计 35.05 公用经费合计 5.06  
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                                公开07表  
部门:阜城县总工会                         金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计                            
                               


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。
 
 
 
 
 
 






 
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  
                  公开08表  
编制单位:阜城县总工会           金额单位:万元  
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
 
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
 
 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
 
 
 




 
 
"三公"经费及相关信息统计
            公开09表
编制单位:阜城县总工会           金额单位:万元
项目 行次 预算数 统计数 项目 行次 统计数
栏次 1 2 栏次 3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 5.06
(一)支出合计 2 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 22
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 23 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00   1.部级领导干部用车 24 0
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   2.一般公务用车 25 0
(2)公务用车运行维护费 6 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 26 0
  3.公务接待费 7 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 27 0
(1)国内接待费 8 0.00 0.00   5.其他用车 28 0
其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
(2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 0   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
 

政府采购情况表
            公开10表
编制单位:阜城县总工会         金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 192.00 192.00 192.00 0.00 0.00 0.00
货物 192.00 192.00 192.00 0.00 0.00 0.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合计 191.45 191.45 191.45 0.00 0.00 0.00
货物 191.45 191.45 191.45 0.00 0.00 0.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
第三部分:阜城县总工会部门决算情况说明
按照决算管理有关规定,目前我县部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。阜城县总工会及所属事业单位的收支包含在部门决算中。
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
阜城县总工会 2017 年度决算收入总计104.11万元,决算支出总计104.11万元。与 2016 年相比,决算收支总计分别增加47.20万元,增加55%,主要原因是建设职工服务中心项目的增加,用于建设职工服务中心项目的支出。与年初预算相比,基本持平。决算收入总计中,年初结转和结余0万元;决算支出总计中,含年末结转和结余0万元。
                                                                                    
                                                                                 单位:万元 

 
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计104.11万元,其中:财政拨款收入104.11万元,占100%。

 


 
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计104.11万元,其中:基本支出40.11万元,占38.53%;项目支出64万元,占61.47%。

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
阜城县总工会 2017 年度财政拨款收入决算总计104.11万元,财政拨款支出决算总计104.11万元。与 2016 年相比,收支总计增加47.20万元,增加55%,主要是较上年增加了职工服务中心项目建设的支出。与年初预算持平。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
县总工会 2017 年度财政拨款支出年初预算为104.11万元,本年支出决算为104.11万元,占年初预算的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加47.20万元,增幅55%。
(二)财政拨款支出决算结构
县总工会 2017 年度财政拨款支出104.11万元,按功能分类主要用于以下方面:基本支出40.11万元;职工服务中心建设等项目资金64万元。
(1)基本支出40.11万元,主要是财政人员经费和日常公用经费的补助支出。
(2)职工服务中心建设等资金64万元,主要是用于职工服务中心建设项目的支出等。

 

 
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县总工会2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出104.11万元,其中:人员经费35.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.06万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;项目经费64万元,主要包括职工服务中心建设资金50万元,省帮扶送温暖专项资金10万元,县帮扶送温暖专项资金2万元,夏送清凉项目资金2万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费
全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元,年预算0万元,上年度“三公”经费支出合计0万元。与年初预算和上年决算相比持平,原因为年初未安排预算,所以没有支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
全年发生公务用车购置及运行维护费0万元(2017 年末公务用车保有量0辆)。与年初预算和上年决算相比持平,原因为年初未安排预算,所以没有支出。
(三)公务接待费
全年发生公务接待费0万元。与年初预算和上年决算相比持平,原因为年初未安排预算,所以没有支出。

八、2017 年度县总工会预算绩效管理工作开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据县财政预算绩效管理要求,县财政以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照县财政预算绩效管理要求,县财政对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。县财政部门决算专项项目3项,共涉及预算资金64万元,绩效自评覆盖率达到 100%。
(三)预算项目绩效自评选例
“帮扶送温暖专项资金”项目,通过对2017年度困难职工帮扶项目进行绩效评价,衡量项目资金的“产出”与“绩效”,了解、分析、检验项目是否达到预期目标,资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验,分析问题,采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理,提高财政资金使用效益,进一步完善我单位绩效评价工作体系。绩效自评等级为“优”。

九、2017 年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
县总工会2017年度机关运行经费支出5.06万元,比2016年增加0.04万元,增加了0.01%。主要原因是在职人员增加了经费的收入。
(二)政府采购支出情况
县总工会2017 年度政府采购支出总额191.45万元,其中采购货物191.45万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆0辆。


第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
 
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
 
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
 
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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